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【财政报告】关于忠县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告(全文)

时间:2023-09-10 19:09:01  来源:网友投稿

关于忠县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告各位代表:受县人民政府委托,现将2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席会议的下面是小编为大家整理的【财政报告】关于忠县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告(全文),供大家参考。

【财政报告】关于忠县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告(全文)


关于忠县2013年财政预算执行情况和2014年财政

预算(草案)的报告



各位代表:

受县人民政府委托,现将2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2013年全县财政预算执行情况

2013年,全县财税工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,深入实践科学发展观,认真实施“工业强县、民营富县”战略,解放思想,转变作风,务实为民,开拓进取,财政收支平稳增长,收支总量实现历史突破,财政保障能力得到切实增强,全县经济呈现稳中有进的良好态势。

(一)全县辖区内财政收入执行情况

全县辖区内财政收入完成253918万元(中央级收入35349万元,市级收入16349万元,县级收入202220万元),增收38199万元,增长17.7%。其中:税收收入完成101889万元,增收18313万元,增长21.9%;非税收入完成56202万元,增收5195万元,增长10.2%;政府性基金收入完成95827万元,增收14691万元,增长18.1%

(二)全县地方财政收支执行情况

全县地方财政收入完成202220万元,为年初预算的105.9%,为调整预算的102%,增长15.4%。加上级各项补助收入373060万元、债券转贷收入1500万元和上年结余90609万元,收入总计667389万元。全县地方财政支出完成518615万元,为调整预算的96.4%,比上年增长9%。加上解上级支出2595万元、债券还本支出3000万元,支出总计524210万元。收支相抵,滚存结余143179万元,其中:结转下年项目结余140510万元,累计净结余2669万元。

1.全县公共财政预算收支执行情况

全县公共财政收入完成107754万元,为年初预算的103.7%,增长12.7%。加税收返还、上级专项补助和上级财力性转移支付等补助收入266680万元、债券转贷收入1500万元、上年结余43644万元,收入总计419578万元。全县公共财政支出完成394736万元,为调整预算的98%,增长3%。加上解上级支出2594万元、债券还本支出3000万元,支出总计400330万元。收支相抵,滚存结余19248万元,减去按政策规定结转到2014年继续使用的项目结余16579万元,累计净结余为2669万元,2013年全县公共财政预算净结余为-4430万元。

2.全县政府性基金预算收支执行情况

全县政府性基金收入完成94466万元,为年初预算的108.5%,为调整预算的100.1%,增长18.7%。加上级补助106380万元和上年结余46965万元,收入总计247811万元。全县政府性基金支出完成123879万元,为调整预算的91.7%,增长34%。加上解支出1万元,支出总计123880万元。收支相抵,滚存结余123931万元,结转下年支出。(由于市财政局1231日才下达三峡后续工作专项资金84467万元,无法实现支出,形成结余)

(三)县本级财政收支执行情况

1.县本级公共财政预算收支执行情况

县本级公共财政收入完成107754万元,加税收返还、上级专项补助和上级财力性转移支付等补助收入266680万元、债券转贷收入1500万元、下级上解收入54万元和上年结余33977万元,收入总计409965万元。县本级公共财政支出完成341422万元,加上解上级支出2594万元、债券还本支出3000万元、补助下级支出53751万元,支出总计400767万元。收支相抵,滚存结余9198万元,减去按政策规定结转到2014年继续使用的项目结余8579万元,累计净结余为619万元,2013年县本级公共财政预算结余-3813万元。

2.县本级政府性基金预算收支执行情况

县本级政府性基金收入完成94466万元,加上级补助收入106380万元和上年结余46026万元,收入总计246872万元。县本级政府性基金支出完成118711万元,加上解上级支出1万元、补助下级支出5168万元,支出总计123880万元。收支相抵,滚存结余122992万元,结转下年支出。

3.预备费安排使用情况

2013年年初预算预备费2000万元,未安排支出,结转下年使用。

4.超收收入安排情况

公共财政预算收入超收3864万元,主要用于兑现机关事业单位2013年年终一次性奖金、增发一个月津补贴和绩效工资。

各位代表,过去的一年,全县财税部门按照市委、县委决策部署,牢牢把握稳中求进的工作总基调,全面落实县人大有关决议,较好地完成了各项工作任务。

——财政收入实现历史突破。认真落实收入目标责任制,对年初县人大审议通过的收入预算,做到任务早下达,部门早沟通,目标早明确。密切关注收入征管动态,定期召开财税工作联席会,及时通报收入情况,认真分析收入形势,采取措施解决征管工作存在的问题。依法加强税收征管,强化对重点行业、重点企业、重点项目的税源监控,大力挖掘小税种增收潜力,完善征管措施,做好税收稽查工作,确保应收尽收,促进税收与经济发展同步增长。抓好非税收入征管,加强对土地出让收入、城市基础设施配套费、“三违”治理规费、社会抚养费等重点收入的征管力度。财政收入总量实现新突破,迈上新台阶,全县地方财政收入、公共财政预算收入分别突破20亿元和10亿元大关,争取到位上级各项补助资金37.3亿元,比上年增加6亿元。

——服务发展职能充分发挥。深入实施“工业强县、民营富县”战略,支持经济转型升级和重点项目建设,促进经济持续平稳增长。建立工业发展资金2000万元、民营经济发展资金2500万元、现代农业发展资金5000万元,安排城市基础设施建设资金1.25亿元,推进新型工业化、城镇化和农业现代化建设。安排拨付1.47亿元用于工业园区基础设施建设,筹集9239万元支持融资平台做大做强、工业企业技改升级转型和兑现招商引资企业优惠政策。拨付微企资本金补助1837万元,发展微型企业602户,兑现微企税收扶持政策41万元。拨付项目前期工作经费2000万元,支持申报三峡后续项目137个,财政部审核下达项目111个,核定补助资金13.04亿元,2013年到位8.45亿元,涉及项目83个。做好“营改增”试点工作,支持交通运输业和部分现代服务业发展。

——社会事业投入继续加大。全年安排民生支出25.2亿元,占公共财政预算支出的63.8%,其中投入3.6亿元支持“22+6”民生实事。支持教育事业。安排教育总支出8.2亿元,其中:安排数字校园项目建设资金7800万元,在全市率先实现中小学数字校园全覆盖;拨付中职学生助学金补助495 万元,支持职业教育发展;安排拨付9400万元,用于资助中职学生、家庭困难高中生、低保家庭学生和营养促进工程、校舍改造、校园安保体系建设、偿还农村义务教育债务等。支持卫生事业。安排医疗卫生支出5.99亿元,其中:安排2313万元用于基本公共卫生服务,安排2375万元用于基本药物制度改革,安排1384 万元用于全县67380 人的城乡医疗救助,拨付3400万元用于县人民医院、中医院、疾控中心搬迁建设。拨付4亿元用于城镇职工、城乡居民医疗保险及医药费报销,缓解“看病难”、“看病贵”的问题。支持社保和就业。拨付8.7亿元,按时发放养老、失业等社会保险金。拨付3790万元,按时发放全县9311名优抚对象的生活补贴。拨付7551万元,及时发放全县城乡低保对象26961人的最低生活保障金。拨付2828 万元,对城乡困难群众开展节日慰问。安排小额担保贷款财政贴息资金2034万元,支撑小额担保贷款2.26亿元,帮助4921人实现就业和再就业。支持文化旅游事业。拨付3551万元,用于文化事业发展及旅游景点项目建设,其中:拨付1420万元支持《烽烟三国》大型山水实景演出项目建设,安排1000万元加快推进博物馆建设。支持科技事业发展。拨付1184万元,支持科技应用、研发和设立科技创新县长奖,推动科学技术创新。支持交通事业发展。拨付资金1.2亿元,用于农村公路建设、养护、安保和长江大桥维修等。支持城乡统筹发展。安排土地整理资金3768万元,用于44个农村宅基地复垦项目建设。支持人居环境改善。拨付资金1.5亿元,用于创建国家卫生县城、市容环境综合整治、“洁净忠州、品位小城”和停车场建设等。支持环保“五大行动”。拨付4058万元,用于全县污水处理厂、污水管网建设和农村环境连片综合整治项目。及时兑现惠民利民政策。拨付支农直补资金1.7亿元,惠及农户23.9万户。拨付4563万元用于成品油价格改革补贴和返还城乡客运燃气附加费。兑现三峡后期扶持直补资金752万元,惠及移民49721人。拨付农村计划生育家庭奖励扶助资金1964万元,惠及20340人。加大“三农”投入。投入支农资金 5.3亿元,新建柑橘基地果园4万亩,笋竹基地2.9万亩,出栏肉兔600万只,18个村整村脱贫,完成高山生态扶贫搬迁签约4910人,建设森林防火通道21公里,除治“松材线虫”31万亩,清淤、整治渠道80.47公里新建改扩建集中供水工程27处,整治病险水库16 座和山坪塘121口。支持商贸物流发展。安排商业发展资金和县级粮食储备费用400万元,用于商业网点、核心商圈、物流仓储等建设,新增县级储备粮1000吨,发放彩钢粮仓5000套。

——财政管理改革深入推进。调整完善新一轮乡镇财政预算管理体制,进一步完善转移支付制度,理顺县乡财政分配体系,提高乡镇财政保障能力。深化部门预算改革,强化预算编制,完善定额标准,细化预算项目,硬化预算约束,严格预算执行。严格执行中央“八项规定”,“三公”经费继续实行“零增长”。深入推进国库集中支付改革,县级236个预算单位纳入国库集中支付改革范围,全年办理集中支付业务资金64.02亿元,纠正大额取现、转账、调整用途等违规业务资金6977万元。启动县级行政事业单位公务卡改革。“乡财县管”工作进一步深化,“村财民理乡代管”制度进一步完善,全年审核拨付乡镇资金10.1亿元,纠正违规申请事项资金5039万元。深化政府采购改革,建立电子化采购交易平台,政府采购进一步透明、规范,政府采购完成1.64亿元,节约资金1728万元,节约率为9.5%。强化财政投资评审,完成各类评审、核查项目621个,送审金额38.26亿元,审定金额32.4亿元,净审减不合理资金5.86亿元,综合审减率15.3%,各类资产评估确认值40亿元。

——监督监管水平明显提升。认真开展行政事业单位财务检查,共查出违规问题资金256万元,处理处罚2个单位,追缴入库非税收入42万元。加强非税收入稽查,催缴入库滞留预算收入807万元。加强财政票据管理,查验各类财政票据56.3万份(套),处理违规使用财政票据13个单位。强化国有资产管理,完成国有产权交易39宗,交易额1968万元;办理土地交易25宗,交易额15.8亿元,实现国有资产保值增值。对2012年的民营专项资金投资额进行专项核查,送审投资2.01亿元,核查确认投资9700万元,审减率为51.7%,收回2个项目超补资金11万元。积极稳妥推进财政专项资金绩效评价,探索建立绩效评价管理机制,对2012年低保、蛋奶工程、一事一议、三峡后续专项资金等6个项目使用管理情况进行绩效评价。加强政府性债务管控,顺利接受债务专项审计,全县政府性债务绿色可控。

各位代表,当前全县财政运行状况总体良好,但也面临一些矛盾和问题。突出表现在:收入结构不合理,税收收入占公共财政预算收入比例比全市低15个百分点;制约收入增长因素较多,高增长势头难以继续保持;刚性增支因素不断增多;政府性债务偿债压力较大;财政资金使用绩效有待进一步提升等。对此,我们将高度重视,采取有效措施,认真加以解决。

二、2014年预算草案

根据中央经济工作指导方针和市、县总体工作部署,2014年全县预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十八届三中全会、市委四届四次全委会和县委十三届四次全委会精神,继续实施积极的财政政策,保持政策的连续性和稳定性;进一步深化财税体制改革,发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用;完善转移支付体系,支持四个功能区建设;优化支出结构,切实保障和改善民生;推进预算绩效评价,加强财政精细化管理,促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹发展。

按照上述指导思想,综合考虑影响财政收支的主要因素,2014年预算拟作如下安排:

(一)全县财政收支预算草案

全县公共财政预算收入拟安排103600万元,比上年同口径增长8%(由于政策因素,公共财政预算收入中的城市基础设施配套费调整为政府性基金收入)。其中:国税部门完成8900万元(不含中央和市级收入),地税部门完成50850万元(不含中央和市级收入),财政部门完成43850万元。加上级补助收入267000万元和上年结余19248万元,收入总计389848万元,减上解上级支出2800万元后,可供当年安排的财力为387048万元。支出拟安排384998万元(乡镇上年净结余2050万元未安排支出),同口径与上年实绩基本持平。

全县地方政府性基金预算收入拟安排122900万元,同口径比上年实绩增长15.6%。加上级补助收入21000万元和上年结余123931万元,收入总计267831万元。支出拟安排176561万元,同口径比上年实绩增长30.1%。收支相抵,滚存结余91270万元,结转下年使用。

(二)县本级收支预算草案

县本级公共财政预算收入拟安排103600万元,同口径增长

8%,其中,税收收入59750万元,增长10.8%。加上级补助收入267000万元和上年结余9198万元,收入总计379798万元。减上解上级支出2800万元、补助下级支出55000万元后,可供当年安排的财力为321998万元。支出拟安排321998万元,同口径与上年实绩基本持平。拟安排预备费2000万元,占县本级公共财政预算支出的1%

县本级政府性基金预算收入拟安排122900万元,同口径增长

15.6%。加上级补助21000万元和上年结余122992万元,收入总计266892万元。减补助乡镇5500万元后,可供当年安排的财力为261392万元。支出拟安排171061万元,同口径比上年实绩增长31%。收支相抵,结余90331万元,结转下年使用。

三、务实进取,开拓创新,确保圆满完成2014年预算任务

今年是全面贯彻落实党的十八届三中全会的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,我们将坚决贯彻中央、市、县决策部署,按照稳中求进、改革创新、尊重市场、以人为本的总体要求,全力做好各项工作,确保圆满完成预算任务。

(一)积极落实财税政策,大力保障生态涵养发展。一是大力支持实体经济发展。深入实施“工业强县、民营富县”战略,继续安排工业发展和民营经济发展专项资金,用足用活各类税费优惠政策,推进“营改增”扩围工作,降低企业税费负担,促进企业健康发展。落实全县支持工业经济发展的财税扶持和奖励政策,支持“4+2”集群产业发展。发挥财政资金引导作用,带动金融机构、民间资本投入,做大做强融资平台,帮助企业解决融资难问题。落实招商引资优惠政策,支持“招大商、招优商”。继续安排微型企业资本金补助,兑现税收扶持政策,支持微型企业发展壮大。二是着力保障生态涵养发展区建设。依托县域资源环境优势,积极争取上级专项补助资金,整合农业产业、环境保护、旅游发展等项目资金,逐步建立稳定的生态涵养发展投入机制,支持创建国家现代农业示范区。坚持“多予不取”,完善事权与支出责任相适应的制度,优化分类扶持的财政转移支付体系,围绕“重大工作、重点项目、重要支撑”,项目化推进四个功能区建设。三是全力支持园区建设。安排园区建设专项资金,推进园区基础设施建设,为招商引资企业入驻打造优良投资环境。建立园区债务偿还长效机制,完善乡镇招商入园项目税收分成激励机制,加快园区建设发展。四是积极推进城市建设。加大投入力度,支持城市交通、保障性住房、市容环境整治及“洁净忠州、品位小城”等建设。

(二)切实加强收入征管,不断壮大地方财政实力。强化收入征管,注重涵养税源,确保收入平稳增长。一是准确把握财政收入形势。定期召开财税联席会议,分析各种因素对收入带来的影响,切实掌控税源状况,细化收入预测工作,制定切实可行的征收计划。二是切实加强税收征管。认真执行税收优惠政策,严厉打击各种偷逃骗税等行为,严禁越权减免税,加大对重点行业、重点企业、重点项目税收稽查力度,挖掘小税种增收潜力,确保应收尽收。三是着力抓好非税收入。完善非税收入征缴制度,强化日常稽查和票据管理,重点抓好城市基础设施配套费、土地出让收入、社会抚养费等重点非税收入项目的征收管理,督促及时入库,防止少收、漏收和滞留收入。四是积极争取上级支持。跟踪了解国家和市上的政策信息,寻求上级政策导向与我县实际的最佳结合点,筛选优势项目,做好前期准备,努力提高争取项目资金的成功率。

(三)大力保障改善民生,积极推进公共财政建设。进一步优化支出结构,加大民生支出保障力度。加大社会保障投入,推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等民生实事的深入开展,营造人人共享改革红利和发展成果的和谐氛围。继续加大对“三农”、教育、卫生、科技、文化和公共安全的投入力度,落实好各项强农惠民政策,重点向社会事业发展项目倾斜。牢固树立过紧日子思想,压缩行政一般经费,从严控制“三公”经费,扩大公共财政覆盖范围,把更多的财力投向民生领域,确保公共财政预算支出用于民生达60%以上。

(四)深入推进财政改革,不断完善管理体制机制。强化财政资金绩效管理,把群众关注度高、社会影响大的重点支出项目纳入绩效评价,完善财政支出绩效评价体系,加强财政资金绩效考核和跟踪问效。深化部门预算改革,强化预算监督和管理。深入推进国库集中支付制度改革,强化预算执行动态监控,启动乡镇国库集中支付改革试点工作。全面推行公务卡改革,提高公务支出的透明度,堵塞管理漏洞。加强政府采购管理,完善政府采购电子交易平台,加大政府采购监管力度,提高采购效益。强化财政投资评审管理,拓展评审范围,建立政府投资成本控制体系,提高投资评审质量和效率。完善“乡财县管”体制,强化基层财政财务管理。稳妥推进预决算和“三公”经费公开试点工作,落实公开主体,明确相关责任,细化公开内容。

(五)强化财政监督管理,着力规范财政经济秩序。盘活财政存量资金,加强单位特设账户管理,加大资金调控力度。强化财政资金监管,加大对医疗救助、城乡低保、涉农项目、民营经济项目、微企补助、工资统发等资金的监督检查。加强会计管理和行政事业单位内部控制规范制度建设,开展机关事业单位财务收支、会计信息质量检查,规范会计行为。扩大非税收入稽查面,重点对收入总量较大的收费项目和收入进度差、收费项目多、易出管理问题的执收单位进行不定期稽查。继续加大财政票据管理工作,规范财政票据使用行为。贯彻落实中央“八项规定”,坚持厉行节约,制止奢侈浪费,加大对滥发津补贴、奖金、福利以及挥霍浪费国家资财等违规违纪行为的监督检查力度。

(六)积极化解政府债务,有效防范债务潜在风险。严守“负债总额不超过GDP30%、债务不超过区县综合财力、乡镇一级不允许新举债”的“三条红线”规定,严禁未经审批新增借款项目,严控政府性债务规模,有效防范债务风险。对有债务的部门和乡镇,严格实行收支计划管理,压缩一般性支出,控制“三公”经费开支,挤出一定资金消化债务。对全县经济建设的重点项目,严格落实资金来源,保证项目推进有资金支持。对融资平台公司金融贷款要控制规模,切实建立借、用、还管理机制,实行封闭运行。

各位代表,2014年全县财政改革发展任务艰巨。我们将认真落实本次大会决议,进一步加强作风建设,坚定信心,迎难而上,开拓奋进,扎实工作,确保圆满完成预算收支任务,为打造库区生态涵养发展示范县、建设“库区工业高地、重庆品位小城、中国幸福橘乡”做出新的更大的贡献!

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